老師,我我們公司去年利潤是負的,根據領導要求,把財 問
是工程貸款利息計入在建工程沒錯 答
老師增值稅期末有留底2600元 起初建賬的話該怎 問
同學你好, 把 應交稅費項下 每個二級科目三級科目按照 科目余額表數據對應借貸方進行錄入 答
老師,請問我手上有一個總分公司,需要合并財報申報 問
必須改(不改企稅匯算工資與個稅系統對不上,會預警)。 ?做法:自然人扣繳端更正2025年對應月份個稅申報,把差300元補上 。 ?總分公司:誰發工資誰更正;合并財報不影響個稅申報主體。 ?結果:更正后,賬上工資=個稅申報數,企稅匯算就能一致。 答
你好,a公司屬于制造業一般納稅人,a公司2023年成立 問
你好可以的計入開辦費 答
請問個稅申報系統我在稅款繳納里點了一個切換,不 問
上傳截圖看看什么情況? 答

應付賬款暫估入庫用來核算什么?
答: 你好,舉個簡單的例子,,比如說2021年吧,你發生了,你采購了一批貨物,但是貨物已經到你的倉庫了,對方公司還沒有來得及給你開發票呢,然后呢,你這時候可以先借庫存商品貸,應付賬款暫估,先暫時入庫。但是為什么要用到暫估呢?因為我們沒有收到發票,我們的外賬是根據發票來入賬的。
做了估價入庫借:估價入庫貸:應付賬款回來票了但是沒給錢怎么做
答: 你好,借庫存商品 (發票金額) 貸庫存商品 暫估
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:我公司進口一批產品由于訂單未付款所以我當時是按照即時匯率核算成本入賬?,然后掛帳應付款?,但是現在實際付款時候?,?由于匯率下降問題應付款減少了8千?,?那么這成本差異我應該怎么入賬好? 當時估算入賬的成本和現在實際的成本這個差額我改怎么入賬好?還得按照現在實際的成本重組商品的成本?
答: 你好,把原來的沖了,按照實際從新組商品的成本









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