送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-21 15:37

借原材料貸應付賬款,這個買來做什么用的?是加工生產的嗎?

郭老師 解答

2022-03-21 15:37

如果是一般納稅人,收到了專票,你紅沖之前的,然后再做發票的就可以了,借應付賬款貸原材料,
借原材料
應交稅費,應交增值稅進項
貸應付賬款。

千葉涼萍 追問

2022-03-21 15:51

那對于款已付料已收到只有發票沒有收到的呢

郭老師 解答

2022-03-21 15:55

正常做賬匯算清繳調增不允許抵扣所得稅。

千葉涼萍 追問

2022-03-21 15:58

但是貨款和料都是再小規模的時候付和收的 后面對方開發票給我們就是一般納稅人 這部分可以抵扣不呢

郭老師 解答

2022-03-21 16:03

你好,一般納稅人收到的增值稅專票可以抵扣的。

千葉涼萍 追問

2022-03-21 16:05

那我再是小規模的時候已付款和已收到料怎么這么處理?后面收到發票后賬務怎么處理呢

郭老師 解答

2022-03-21 16:06

借原材料貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-03-21 16:06

后期轉了一般納稅人,收到了普
專票借應付賬款貸原材料
借原材料,
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款。

千葉涼萍 追問

2022-03-21 16:06

那后續收到發票呢 附件是直接放在之前的哪里?

郭老師 解答

2022-03-21 16:07

你好,發票放到最后一個憑證后面。

千葉涼萍 追問

2022-03-21 16:09

意思是在 小規模的時候 貨款已付和材料已收到的時候 借:原材料  貸:銀行存款   再后為一般納稅人時 先紅沖之前的再做?

郭老師 解答

2022-03-21 16:12

對的是的,是這么做的。

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相關問題討論
借原材料貸應付賬款,這個買來做什么用的?是加工生產的嗎?
2022-03-21 15:37:16
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-09-23 09:35:38
你好,你看一下是不是已經結轉了成本,納稅調溫了嗎?
2023-11-20 15:12:00
你好! 借;原材料 貸;應付賬款-暫估
2021-12-16 00:50:18
你好,暫估入庫登記增加,410萬消耗登記貸方減少
2017-12-19 14:31:00
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