上個(gè)月暫估了原材料500,這個(gè)月收到一部分的原材料 問(wèn)
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個(gè)發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要入什么科目 問(wèn)
你好海運(yùn)費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯(cuò)了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問(wèn)
你好,可以的如果沒(méi)其他 答
請(qǐng)樸老師解答,問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng),請(qǐng)老師有空給與解答,公司 問(wèn)
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺(tái)回款 15 萬(wàn) 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價(jià) 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫(kù)存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認(rèn) 借:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫(kù)存商品 100000 沖銷平臺(tái)回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 月末核銷差價(jià) 借:利潤(rùn)分配 — 應(yīng)付公司利潤(rùn) 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件,還是excel表格? 問(wèn)
內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件 答

老師你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,再轉(zhuǎn)出成本,成本指的是專用發(fā)票上的金額對(duì)嗎
答: 同學(xué)你好,如是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入成本,那么成本的金額是發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì);
你好,我們23年的一張發(fā)票在5月份和10月份重復(fù)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,并且正常申報(bào)了。稅務(wù)那邊說(shuō)是系統(tǒng)沒(méi)及時(shí)同步的原因,現(xiàn)在要求我們把5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅款和滯納金,我們每月沒(méi)有留抵發(fā)票,現(xiàn)在怎么辦啊?我問(wèn)了稅務(wù)為什么這么久才通知我們,他說(shuō)去年就有稅務(wù)提醒了,問(wèn)有沒(méi)有人給我打電話,我們?nèi)ツ晔菦](méi)有收到這個(gè)通知的。
答: 語(yǔ)音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票購(gòu)買方已抵扣,銷售方進(jìn)行部分紅沖,之前的已抵扣發(fā)票購(gòu)買方還需要重新認(rèn)證嘛,還是直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以
答: 你好,紅沖的部分要轉(zhuǎn)出來(lái)。








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



財(cái)務(wù)小白 追問(wèn)
2022-03-21 14:50
立紅老師 解答
2022-03-21 14:53
財(cái)務(wù)小白 追問(wèn)
2022-03-21 14:58
立紅老師 解答
2022-03-21 14:59