老師,我們公司銷項稅率是6%,供應商提供給我們的是進項1%,那我給供應商的錢大概多少我們公司不虧本。比如別人給我們服務費6萬,開出去了票是六點點的。然后供應商給我們開的票是一個點的。那我給供應商多少錢才能保準公司不虧本

學堂用戶_ph931002
于2022-03-21 13:21 發布 ??1630次瀏覽
- 送心意
小小霞老師
職稱: 初級會計師
相關問題討論
你好,那你這個要看經銷差價的呢。也就是你的利潤率是多少,你可以根據你的銷售價來倒推你的進價范圍
2022-03-21 13:32:57
同學你好,6%和13%的專票進項稅都可以抵扣6%的銷項稅嗎——都可以;
2022-01-14 12:33:19
嗯對,是這個意思的哈
2022-03-16 21:38:22
應按設計費收入分錄進行分錄,記入貸方:應收賬款(科目編碼:1122)、設計費收入(科目編碼:611101),記入借方:主營業務收入(科目編碼:6001)。另外,若供應商方開具的是增值稅專用發票,則還需記入17%的增值稅收入,即額外記入貸方:應交稅費-進項稅額(科目編碼:2221),記入借方:應交稅費—應交增值稅(科目編碼:222101)。
拓展知識:進項稅額的計稅依據確認,根據企業的報銷憑證,從其中判斷給廠家是購買產品還是服務,從而依據相關法律和稅務政策適當的計算進項稅額,有效控制進項稅額的開票風險。為此,企業必須在報銷時,對廠家所開具的發票進行妥善審查,如發票描述與報銷內容不符,則不予報銷,同時要求廠家重新開具正確發票。
2023-03-01 12:26:24
沒有辦法,增值稅就是=銷項稅額-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉出,你這個沒有進項只能多交稅
2020-01-17 12:04:44
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