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樸老師

職稱會計師

2022-03-21 11:51

同學你好
你的問題是什么

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同學,你好!可以這樣處理的呢
2022-04-11 16:14:16
同學你好 你的問題是什么
2022-03-21 11:51:19
同學你好 借,預付賬款40000 貸,銀行存款40000
2022-01-03 13:47:43
同學,你好! 首先轉入待處理財產損益 借:待處理財產損溢 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 賠償 借:其他應收款 貸:待處理財產損溢
2023-04-09 13:54:07
借應付賬款貸實收資本
2020-06-27 11:33:33
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