
合作研發,研發單位收到其他公司研發費如何賬務處理?收款借:銀行存款 貸 其他應付款?研發發生費用 借 研發費 貸 銀行存款月末如何處理 其他應付款?
答: 你好; 合作研發; 最終 研發成果是你公司的嗎? ??
公司前年有筆代賬費賬務處理做的 借其他應付款 貸銀行存款這筆其他應付一直在賬上,怎么處理掉
答: 一、找對方開具發票,沖銷賬務處理。 二、如果是無法取得發票,就是做無票的費用,在次年進行企業所得稅匯算清繳時,按無票的費用支出,調增應納稅所得額,補交企業所得稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司2019年7-12月的工資是銀行發的,但是代賬公司會計做成結其他應付款了,銀行賬都沒做,那現在可以調整嗎,做成接借:其他應付款 貸:銀行存款
答: 現在可以調整,做成 借:其他應付款 貸:銀行存款










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