老師請教個問題 ,我們處理的固定資產時候給客戶開票了 借 :銀行5 貸:固定資產清洗 44247.78 銷項稅金5752.21,申報時侯申報表上的金額和賬面金額剛好差了44247.78這個金額,請問這個我需要咋處理?意思賬面和申報表上的收入不一致只要知道差額的原因就行了嗎不需要在賬面上處理嗎 年報也不需要調整嗎?

欣欣子
于2022-03-21 10:51 發布 ??756次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-03-21 10:53
你們做固定資產清理就可以了
一、 將要處置的固定資產轉入清理分錄為
借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產
二、 發生清理費用時
借:固定資產清理
貸:銀行存款、應繳稅費等
三、 處置的收入
借:銀行存款等相關科目
貸:固定資產清理
四、 清理凈損益
1、 如果是凈收益
借:固定資產清理
貸:營業外收入
2、 如果是凈損失
借:營業外支出
貸:固定資產清理
相關問題討論
你們做固定資產清理就可以了
一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為
借:固定資產清理
? ? ? ?累計折舊
? ? ? ?貸:固定資產
二、?發生清理費用時
借:固定資產清理
? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等
三、?處置的收入
借:銀行存款等相關科目
? ? ? ?貸:固定資產清理
四、?清理凈損益
1、?如果是凈收益
借:固定資產清理
? ? ? ?貸:營業外收入
2、?如果是凈損失
借:營業外支出
? ? ? ?貸:固定資產清理
2022-03-21 10:53:15
填固定資產科目年末余額
2023-05-23 09:02:46
同學您好,您的意思是收入的差異是吧,這不需要做賬務處理
2022-03-21 10:40:07
你好 要交銷項稅的??
2022-03-19 10:33:47
你好,影響的,可以把固定資產的進項剔除再計算稅負
2020-06-18 16:52:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息










粵公網安備 44030502000945號


