送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-03-20 17:05

借:其他應收款800
貸:銀行存款800
借:管理費用950
    貸: 庫存現金150
          其他應收款800

半口奶酪 追問

2022-03-20 17:09

那要是報銷的時候如果分開寫 ,要學怎么寫呢

半口奶酪 追問

2022-03-20 17:11

是這樣嗎

家權老師 解答

2022-03-20 17:11

報銷的時候就是下邊的分錄啊
借:管理費用-差旅費 950
    貸: 庫存現金150
          其他應收款-采購員 800

半口奶酪 追問

2022-03-20 17:13

這兩個哪個是對的呢

家權老師 解答

2022-03-20 17:15

分開寫就是你前邊寫的那2筆分錄啊

半口奶酪 追問

2022-03-20 17:16

好的,謝謝老師

家權老師 解答

2022-03-20 17:20

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復

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借管理費用 貸銀行存款
2022-01-07 17:21:55
借:其他應收款800 貸:銀行存款800 借:管理費用950 ? ? 貸:?庫存現金150 ? ? ? ? ? 其他應收款800
2022-03-20 17:05:48
借:管理費用-職工福利費 貸:銀行存款
2020-06-11 15:27:51
報銷年會買的給員工發放的禮品,計入管理費用-福利費
2025-02-25 16:06:15
你好,公司對公報銷個人款項,沒有發票 借:管理費用等科目,貸:銀行存款 匯算清繳的時候,對無票支出做納稅調增處理?
2022-09-28 20:41:53
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