送心意

廖廖老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-03-19 16:22

已經調整一致是怎么調整的呢?理論把之前的調整憑證沖銷,然后再做正確的收款單據就可以

阿云 追問

2022-03-19 16:38

去年這客戶的應收上有亂賬,財務主管在年底的時候就一次性把它調平兩個系統的賬一致。現在商務那邊又突然說去年回款的還有個訂單在進銷存系統漏收款。

廖廖老師 解答

2022-03-19 16:39

那就把調整的做紅字沖會,再重新做正確的就可以

阿云 追問

2022-03-19 16:43

去年的已經結賬了。而且都是把應收沖其他收入去了。現在可以不用紅沖,直接入應收沖其他收入嗎?

廖廖老師 解答

2022-03-19 16:45

這樣后續查賬可能會不清晰,操作是可以。

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相關問題討論
已經調整一致是怎么調整的呢?理論把之前的調整憑證沖銷,然后再做正確的收款單據就可以
2022-03-19 16:22:42
你好 1,用進銷存財務一體的軟件 還是分開的 ,是單位自行選擇的,沒有統一規定。 2,根據業務發生情況做相應的賬務處理,登記相應的賬簿就是了 3,應收賬款根據業務發生情況據實處理,分別設置相應明細核算就是了?
2022-04-10 21:14:18
你好,借庫存商-暫估 紅字 貸應付賬款-暫估 紅字 借庫存商品 應交稅費-進項稅額 貸應付賬款
2025-09-11 13:44:07
你好,這個應收賬款如果有對應的數據,那么坐到里面去,如果沒有,那么是零
2022-05-01 21:01:22
借:銀行存款,貸:應收賬款正數
2023-08-17 09:42:31
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