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知性的冷風
于2022-03-19 12:57 發布 ??1119次瀏覽
悠然老師01
職稱: 高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
2022-03-19 12:58
學員你好,只能更正申報然后才能退
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我2021年收入沒有超過12萬元,會算清繳時應交稅費660元,已繳稅340元,應補稅320元,進行了享受免申報,已繳的340元能退嘛?
答: 學員你好,只能更正申報然后才能退
稅款申報表的金額是應交稅費還是已交稅費
答: 你好 申報表上面是已交稅費的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
國資委企業快報 應交稅費總額 已交稅費總額怎么取數
答: 按填寫數據的期間,進行數據統計,應交稅費總額就是計提數,已交稅費總額,就是實際繳納的數據
老師你好,小規模納稅人企業,2022年度發現金稅盤服務費用280元,當時入的會計分錄是借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金280貸:現金 2802022年度沒有產生收入,不用繳增值稅。這筆金稅盤服務費280元一直掛著應交稅費。2022年度增值稅申報表中也沒有進行申報填寫。請問老師,2024年度跨年了增值稅還能抵嗎?如果不想抵扣,分錄是這樣處理嗎?借:營業處支出貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金280
討論
老師好!請教下,1月已預交工程款增值稅 借:應交稅費--應交增值稅(已交稅金)500 貸:銀行存款 500然后2月申報1月時,這500元已填入增值稅申報中抵減稅款,請問后續的會計分錄要怎么做呢借:??? 貸:應交稅費--應交增值稅(已交稅金)500
應交稅費二級科目掛著已交稅金借方余額9000,這個怎么平?
21年的進項稅加計扣除忘記入賬了。原來的分錄是:借:應交稅費—已交稅金貸:營業外收入請問22年補入賬,還是一樣的分錄嘛
老師 本年應交稅費總額/本年已交稅費總額能講解一下如下圖,需要考慮預交增值稅的情形嗎
悠然老師01 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
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