送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-17 17:02

你好,當月繳納當月的增值稅。

憂傷的豌豆 追問

2022-03-17 17:04

有個會計分錄這么寫的,借管理費用  借應交稅費應交增值稅已交稅金 貸其他應收款,又做了一筆  借應交稅費應交增值稅已交稅金 貸其他應收款 這么做什么意思啊

憂傷的豌豆 追問

2022-03-17 17:05

這么做借方都是應交稅費應交增值稅已交稅金了,這最后怎么平啊

郭老師 解答

2022-03-17 17:06

你好,能說一下這個摘要怎么寫的嗎?

憂傷的豌豆 追問

2022-03-17 17:08

第一個分錄就是寫的推廣費   第二個分錄寫的繳納增值稅

郭老師 解答

2022-03-17 17:09

那就他就做錯了,第一個應該是借管理費用,
應交稅費,應交增值稅進項
貸其他應收款

郭老師 解答

2022-03-17 17:09

然后第二筆也是推廣費的嗎。

憂傷的豌豆 追問

2022-03-17 17:11

我看她之前沖了一筆,借管理費用,貸其他應收款,是不是實際認證了發票,賬上沒有寫進項稅啊,但是會計科目應該寫應交稅費應交增值稅進項稅啊

郭老師 解答

2022-03-17 17:14

那就應該是之前加稅合計做賬了,后期又調整的。

憂傷的豌豆 追問

2022-03-17 17:17

對是后期這么調的。我怎么給她改一下啊,把借應交稅費應交增值稅已交稅金,貸其他應收款紅沖,然后再把會計分錄調成借管理費用,借應交稅費應交增值稅進項稅   貸其他應收款   這么調行嗎

郭老師 解答

2022-03-17 17:19

現在看下你的應交稅費應交增值稅,已交稅金還有余額嗎?都是在借方余額嗎?

憂傷的豌豆 追問

2022-03-17 17:21

對,都在借方,現在是兩個已交稅金加一起了

郭老師 解答

2022-03-17 17:23

那你給它結轉到進項里面,進項再結轉到轉出未交增值稅。

郭老師 解答

2022-03-17 17:24

借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費應交增值稅已交稅金。

郭老師 解答

2022-03-17 17:24

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,當月繳納當月的增值稅。
2022-03-17 17:02:10
你好,如果單位不涉及預交稅金的話,可以不用這個坑。
2020-06-29 17:07:51
好,自己增加一個二級科目。
2023-12-27 15:56:41
轉出未交增值稅,這個是結轉科目。 未交增值稅,借方余額表示留底,貸方余額表示應該繳納,沒有繳納的。 通過這個轉出未交增值稅來結轉的。
2024-07-19 11:09:38
這個是會計制度的規定,預交增值的時候做的
2023-08-07 17:50:15
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...