送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-17 10:38

您好,你正常計提工資的時候,你算算具體工資,然后具體的工資里面包含個人承擔的那部分,正常具體企業的社保部分。

李霞老師 解答

2022-03-17 10:38

只是發放的時候我們正常,如果是個人自己交個人部分的話,都是通過其他應收款這個科目過渡一下,那你現在就不需要過度了,直接貸方貸,銀行存款就可以了。

zhihuiziz 追問

2022-03-17 10:40

老師寫個完整分錄吧

李霞老師 解答

2022-03-17 10:54

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資

庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)

貸:銀行存款或現金
5

zhihuiziz 追問

2022-03-17 11:22

老師,這里還缺個稅的分錄啊

李霞老師 解答

2022-03-17 11:24

該睡的話,你可以在三號憑證里再加一個貸方,應交稅費應交個人所得個稅,

李霞老師 解答

2022-03-17 11:24

然后最后再做一個憑證,借應交稅費-應交個人所得稅,貸銀行存款。

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應發工資減去個稅、等于稅后工資
2024-06-14 11:34:57
您好,你正常計提工資的時候,你算算具體工資,然后具體的工資里面包含個人承擔的那部分,正常具體企業的社保部分。
2022-03-17 10:38:02
你好 這個不考慮特殊情況,每個月稅前工資是150163.64
2022-11-30 16:54:50
你好; 繳納社保:借其他應收款 -社保 ;其他應收款-公積金貸銀行存款 。到時老板工資計提:借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 ; 支付 工資扣除做 :借 應付職工薪酬-工資 貸其他應收款 -社保 ;其他應收款-公積金 ;
2022-04-19 20:58:42
一、先發工資,這種現象很少呢 就是說:假定是付2018年8月的社保費、公積金,都是在8月社保、及住房公積金管理部門已在當月扣款,但企業很少有當月就發8月份的工資的。因此說都是先付社保、公積金再從發放的工資表中扣回個人承擔的部分,因此用”其他應收款“科目核算。 二、先扣社保、公積金的分錄 1、借:管理費用——社保費 借:其他應收款——代扣個人社保費 貸:銀行存款 2、借:管理費用——公積金 借:其他應收款——代扣個人公積金 貸:銀行存款 上述假定只有管理人員 二、發工資時扣回個人社保及公積金 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——代扣個人社保 貸:其他應收款——代扣個人公積金 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-09-26 16:33:42
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