送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-03-17 15:55

你好
1.可以預提,是合理的,但是注意匯算清繳前要取得對應發票,否則也不能稅前扣除還是會調增
2.可以根據你們以前的利潤算,30%也是合理的
3.哪個部門分攤你在明細科目中可以體現出來

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你好 1.可以預提,是合理的,但是注意匯算清繳前要取得對應發票,否則也不能稅前扣除還是會調增 2.可以根據你們以前的利潤算,30%也是合理的 3.哪個部門分攤你在明細科目中可以體現出來
2022-03-17 15:55:25
你好;? 1.? 如果沒有發生的? ? ?就不要去預提 ;先去紅沖了 2. 如果發生 了? 因為沒有發票可以先暫估? 次年匯算之前取得合理發票都可以稅前扣除 3.? ?沒有發票但是你真實發生的? ?匯算調整? ?
2022-03-16 09:26:32
?你好 ;? 你實際業務是什么 ?? ?看你這業務是之前 沒有收到發票? ?去做賬了? 然后收到發票有差異 去調整 分錄嗎? ??
2022-04-01 14:23:57
你好 ;? ? ? 你實際 是什么業務發生的; 這樣才好判斷的;? ??
2022-08-15 11:21:11
本期沖上期收入及壞賬準備,分錄為:借主營業務收入等(上期收入金額),貸應收賬款等;借庫存商品(對應成本),貸主營業務成本;借壞賬準備(上期計提金額),貸信用減值損失。同時沖回遞延所得稅資產,借所得稅費用 - 遞延所得稅費用,貸遞延所得稅資產。沖回收入使應交稅費減少(負數),借應交稅費 - 應交所得稅(負數),貸所得稅費用 - 當期所得稅費用(負數),正負所得稅費用相抵,不影響利潤表所得稅費用,負數應交稅費重分類到資產
2024-12-30 14:49:34
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