送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-16 17:24

抵預交時
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-預交增值稅
貸:銀行存款

深情樹 追問

2022-03-16 22:56

你好,這樣做分錄,應交稅費增值稅銷項稅,與應交增值稅進項稅額明細科目都有余額,一直有余額對嗎?

文文老師 解答

2022-03-17 09:43

三級明細有余額,沒問題

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相關問題討論
借:庫存商品(紅字) 應收賬款貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2020-06-01 10:17:04
你好,學員,新年好 預交的不需要計提的,學員
2022-02-03 22:22:06
對了,你的銷項和進項有余額的,這個余額在年末的時候再轉出。
2022-03-22 10:10:20
你好,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅,這筆是在月末結轉 就行,然后你的應交增值稅月末根據應交的或留抵的,貸記或借記應交稅費-未交增值稅,應交增值稅期末余額轉為0
2022-03-16 23:18:28
一般納稅人還是小規模的。
2023-11-23 11:20:19
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