請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負債/預收賬款”核算,客戶實際消費時再確認收入、沖減對應金額。 答
老師,個體戶建筑隊,用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
你好,季報企業所得稅一季度期初資產總額為資產負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計稅的 答
公司是小規模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

請問老師我公司在2021年暫估入庫的貨物,同年已經銷售了,發票是在2022年8月取得的,這個帳務處理必須要通過以前年度損益調整科目嗎?如果通過這個科目,那在明年所得稅匯算清繳時要做調整嗎
答: 你好,那你匯算清交的時候是怎么做的?你銷售出去結轉了成本嗎?
好,今年4月份通過以前年度損益調整科目調增了13萬,今年我還沒有所得稅匯算清繳,我該咋申報那個匯算清繳了
答: 納稅調整明細表,扣除項目其他,填寫帳載金額13萬。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,我公司有一員工本來2021年10月退休,后來檔案錯了。2022年一月份補發了去年的工資和年終獎一萬多元,我做了以前年度損益調整科目里。那么所得稅匯算清繳時這一萬多元要不要入成本里?這樣年報和去年第四季度的報表不一致了
答: 同學你好 這個要計入的哦
老師,請問如果12月份的發票1月份才拿回來報銷,是不是要做到以前年度損益調整里面?在所得稅匯算清繳的時候要把所得稅應納稅額調減啊?
發票合計是150萬,20年做了75萬,接手把留下75萬做了21房租費了, 有老師說金額比較大,你的處理不應該計入21年費用,應該通過以前年度損益調整 那所得稅匯繳清算是不是可以調減










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