送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-16 09:09

你好,這個具體的是什么業務的?是提前收了錢嗎?如果是的話,借庫存現金貸預收賬款
開了發票,借預收賬款
貸主營業務收入、
應交稅費。

微信用戶 追問

2022-03-16 09:11

是企業正常的銷售業務,也不是提錢收了錢,就是客戶之前覺得不要發票,后來要發票有用,所以就換成了發票

郭老師 解答

2022-03-16 09:19

借庫存現金
貸主營業務收入,
應交稅費,后期開了發票,上面的分錄不變,金額是負數,然后在做正數的。

微信用戶 追問

2022-03-16 09:28

謝謝老師,辛苦了

郭老師 解答

2022-03-16 09:29

不用客氣,工作愉快。

微信用戶 追問

2022-03-16 09:38

那如果到月底都不換發票的話,收據部分的收入,在報稅的時候要填到不開票收入項嗎

郭老師 解答

2022-03-16 09:42

對的,詩的是這么做的。

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你好,這個具體的是什么業務的?是提前收了錢嗎?如果是的話,借庫存現金貸預收賬款 開了發票,借預收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費。
2022-03-16 09:09:06
借:主營業務收入 貸:主營業務收入
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直接在11月計入生產成本-電費
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同學你好 對的 做無票收入的
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