老師,你好, 我司購買的房產,但是還沒有拿到房產證,只 問
同學你好 發票開正式發票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現吃飯大廳的玻璃 問
好的,謝謝老師! 答
公司名稱六三,裝修發票的建筑項目名稱寫成陸叁,可 問
不可以 單位名稱這里得按合同的 答
第5問對不對呢?幫看下 問
做法恰當。 上期導致否定意見的事項已解決,對應數據已調整并充分披露,可出具無保留意見并增加強調事項段 答
老師你好,問下個體工商戶小規模納稅人國家信用信 問
好的謝謝 答

一般納稅人增值稅進項稅的會計分錄,銷項稅的會計分錄,增值稅結轉會計分錄,還有交稅會計分錄怎么寫?
答: 一般納稅人的增值稅進項稅會計分錄主要是:應付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進項稅額xx元;銷項稅會計分錄是:銷售收入xx元,銷項稅額xx元;增值稅結轉會計分錄是:應交增值稅xx元,應交稅費xx元;交稅會計分錄是:應交稅費xx元,現金xx元。 其中增值稅最重要的是計算,可以使用簡便的計算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
銷售產品,價款10000元,增值稅銷項稅1600元,取得銀行匯票6000元,辦理入賬手續的會計分錄怎么寫啊
答: 你好 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好!商業的一般納稅人,進項和銷項的會計分錄怎么會計分錄。上個月的進項就做的增值稅(進項稅)銷項做的增值稅(銷項稅)差額是這個月交的增值稅。我是不是少做了一步分錄呀!這個月在做已交增值稅分錄時,進項和銷項還是顯示上個月的數,
答: 同學,你好 你看一下,這是完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 4、實際交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款









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誠心的春天 追問
2022-03-15 20:27
誠心的春天 追問
2022-03-15 20:27
鄒老師 解答
2022-03-15 20:28
誠心的春天 追問
2022-03-15 20:47
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2022-03-15 20:47
鄒老師 解答
2022-03-15 20:47