送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-03-15 17:10

你好
借:主營業務成本
貸:應付職工薪酬
次年發放的時候
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款

追問

2022-03-15 18:14

老師,是暫估,

追問

2022-03-15 18:14

到次年才有工資表

王超老師 解答

2022-03-15 19:00

你好
是的
借:主營業務成本---暫估
貸:應付職工薪酬
這個成本是你估計出來的,預計的

追問

2022-03-15 19:31

老師,發的時候,不沖紅嗎?

王超老師 解答

2022-03-15 20:19

不需要的,這個不需要紅沖的,你直接坐我的分錄就可以了

追問

2022-03-16 08:31

老師,暫估的,有可能多,有可能少。怎么處理?我設了勞務成本,然后再轉主營業務成本

王超老師 解答

2022-03-16 09:05

這個差額,到下一個月你暫估的時候進行調整,或者也可以在你發工資的時候進行調整的

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相關問題討論
你好 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬 次年發放的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2022-03-15 17:10:39
同學:你好,這應該是屬于企業的成本。勞務費需要支付方代扣個繳個人所得稅。 借:主營業務成本 ? ? ?貸:應交個稅-應交個人所得稅 ? ? ? ? ? 銀行存款或其他
2022-03-24 10:34:37
你好 你是建筑單位是嗎?
2022-05-30 11:39:08
同學你好 借主營業務成本 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款
2022-02-24 09:49:25
你好; 對的; 就是這樣來走科目的??
2023-06-30 16:43:52
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