送心意

樸老師

職稱會計師

2022-03-15 16:48

同學你好
借原材料
貸銀行存款
借生產成本
貸原材料貸包裝物

竹墨殘水、煙花冷ゾ 追問

2022-03-15 16:58

老師,我做的步驟,幫我分析一下
購入:借-原材料~A   20元
            貸-銀行       20元
加工~淺度加工(加工工資+包裝袋)共計25元
借:生產成本-工資  25元
貸:銀行存款    25元
這樣子可以嗎?

樸老師 解答

2022-03-15 17:22

同學你好


這個是可以的

竹墨殘水、煙花冷ゾ 追問

2022-03-15 17:51

現在還有一個過程就是,怎么把原材料結轉成商品?

樸老師 解答

2022-03-15 17:51

借庫存商品
貸生產成本

竹墨殘水、煙花冷ゾ 追問

2022-03-15 17:54

賣的時候是:
借:銀行存款
貸:主營業務收入

竹墨殘水、煙花冷ゾ 追問

2022-03-15 17:56

按照上面的金額
就是:借~庫存商品 25
            貸~生產成本25?

竹墨殘水、煙花冷ゾ 追問

2022-03-15 17:57

老師是不是這樣做的?

樸老師 解答

2022-03-15 18:25

txnh
對的
是這樣做分錄

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商業企業涉及的主要會計分錄:1、采購借:庫存商品 應繳稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款2、計提工資借:銷售費用 貸:應付職工薪酬—工資3、發生的水電費、房租、消耗等借:銷售費用 貸:現金 / 銀行存款 / 應付賬款4、計提折舊借:銷售費用 貸:累計折舊5、銷售收入借:庫存現金 / 銀行存款 / 應收賬款 貸:主營業務收入 應繳稅費—應交增值稅(銷項稅額)6、月末,計提附加稅(增值稅不在本科目核算)借:主營業務稅金及附加 貸:應交稅費—應交城建稅 應交稅費—應交教育費附加 應交稅費—應交地方教育費附加7、月末,結轉銷售商品成本和稅金借:主營業務成本 貸:庫存商品借:本年利潤 貸:主營業務成本 主營業務稅金及附加8、月末,結轉本月收入借:主營業務收入 貸:本年利潤9、月末,結轉本月費用借:本年利潤 貸:銷售費用10、月末,結轉增值稅借:應交稅費—應交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 公司大的里面有的都會有,沒有可以新增,小公司會計分錄不會很多。也不復雜。1、購入商品:借:庫存商品借:應交稅金-增值稅(進項)貸:銀行存款/現金/應付帳款2、賣出商品:借:現金/銀行存款/應收帳款貸:營業收入貸:應交稅金-增值稅(貸項)3、結轉商品成本借:營業成本貸:庫存商品4、計提營業稅等借:營業稅金及附加貸:應交稅金-營業稅上交時:借:應交稅金-營業稅貸:銀行存款5、人工借:營業成本/營業費用/管理費用貸:應付工資發放時:借:應付工資貸:現金/銀行存款6、差旅、招待費用借:營業費用/管理費用貸:庫存現金........ ??? ? 1、對外采購原材料、商品或者獲取勞務服務,取得增值稅專用發票,用以抵扣進項稅: 借:原材料、庫存商品、期間費用科目(具體根據業務內容判斷) 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款、現金、銀行存款等(根據結算方式判斷) 2、對外銷售產品、其他材料及廢舊物資等: 借:應收賬款、現金、銀行存款、應收票據等 貸:主營業務收入 其他業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 3、購進材料用于非應稅項目,自產產品用非應稅項目,視同銷售: 借:固定資產、管理費用-福利費等 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 4、發放工資,代扣個稅: 借:應付職工薪酬-工資 貸:應付職工薪酬-社保(個人部分) 應交稅費-應交個人所得稅 現金/銀行存款 5、計提當月應交土地使用稅、房產稅、印花稅等 借:管理費用-稅費 貸:應交稅費-應交房產稅 應交稅費-應交土地使用稅 應交稅費-應交印花稅 6、根據實現增值稅、營業稅、消費稅、資源稅,并計算稅金附加: 借:主營業務稅金及附加 貸:應交稅費-應交營業稅 應交稅費-應交消費稅 應交稅費-應交資源稅 應交稅費-應交城市維護建設稅 應交稅費-應交教育費附加 應交稅費-應交地方教育費附加 7、根據實現利潤計算所得稅: 借:所得稅 貸:應交稅費-應交所得稅 8、繳納稅費: 借:應交稅費 貸:現金、銀行存款 9、不同行業不同企業,業務內容不盡相同,上述分錄僅供參考,并不全面,不具備普遍代表性!
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