你好老師,我是小規模,我的公司注冊資金是1000萬,現 問
你好,所有者權益金額 答
老師我公司給租戶開的水電費普票,算收入的時候還 問
是的,需要算銷項稅的 答
老師你好,我們單位買了個電車,我想找一下發票,我不 問
直接問公司的知情人什么時候買的?或者查賬固定資產找線索 答
老師,年底,其他應收款賬上金額太多,怎么調?才能不被 問
沒法硬調整的,確實沒法收回的,可以計提壞賬準備 答
老師您好 公司未分配利潤90萬,現在準備注銷,應收賬 問
您好,這個要對方注銷了才可以抵稅 答

招標費的發票 借管理費用 貸 其它應收款 借其他應收款 貸銀行存款?
答: 招標費的發票借管理費用貸其它應收款,這是關于招標費發票的分錄,借方是管理費用,貸方是其他應收款,也就是說管理費用可以從其他應收款中解決,而招標費的發票就是將費用從管理費用中扣除。借其他應收款貸銀行存款,這一般是購買招標費的時候需要辦理的業務,目的是將從其他應收款中劃撥的金額轉入銀行存款帳戶,供公司支付招標費。拓展知識:對于招標費的發票,在分錄時需要謹記:借方科目是管理費用,貸方科目是其他應收款,如果購買招標費時需要支付現金,則需要再做一筆借其他應收款貸銀行存款的交易。
老師,之前費用發票沒開來,我們之前會計入賬的管理費用,貸其他應收款-內部公司往來,現在發票開來了,我借其他應收款-內部公司往來,貸方銀行存款,我的附件發票還是附在后面的嗎,現在做的憑證后面的嗎
答: 是的,就附在現在做的憑證后面
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
給員工買社保都是當月買當月,是不是不需要計提,我的分錄是 借 管理費用-社保公司 其他應收款-社保個人 貸 銀行存款 可以這樣嘛?
答: 您好 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-單位社保費 上交的時候 借:應付職工薪酬-單位社保費 借:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款









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婷婷 追問
2022-03-15 16:59
家權老師 解答
2022-03-15 17:02
婷婷 追問
2022-03-15 18:08
家權老師 解答
2022-03-15 21:22