老師,我們是酒店管理公司,別人交來物業費16萬多,需 問
那個不需要交印花稅的 答
請問老師個體工商戶第1季度是核定征收,后面改為了 問
你好,需要并入才對的這里, 答
小規模廣告公司,文化事業建設費是按當月不含稅收 問
繳納文化事業建設費的單位(以下簡稱繳納義務人)應按照提供廣告服務取得的計費銷售額和3%的費率計算應繳費額,計算公式如下: 應繳費額=計費銷售額(含稅)×3% 增值稅小規模納稅人中月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業和非企業性單位提供的應稅服務,免征文化事業建設費。 ?其中文化事業建設費中的計費銷售額指為繳納義務人提供廣告服務取得的全部含稅價款和價外費用,減除支付給其他廣告公司或廣告發布者的含稅廣告發布費后的余額。繳納義務人需要減除價款的,應當取得增值稅專用發票或國家稅務總局規定的其他合法有效憑證,否則不得減除。 財稅〔2019〕46號 自2019年7月1日至2027年12月31日,對歸屬中央收入的文化事業建設費,按照繳納義務人應繳費額的50%減征;對歸屬地方收入的文化事業建設費,各省(區、市)財政、黨委宣傳部門可以結合當地經濟發展水平、宣傳思想文化事業發展等因素,在應繳費額50%的幅度內減征。 答
請問一下計提所得稅是有收入就計提,還是季度用收 問
那個是根據利潤計提,不是收入 答
單位員工福利,每個月有員工生日,買的生日蛋糕,怎么 問
您好,這個1030201010000000000 糕點 焙烤食品 13% 答

以前年度以認證抵扣并做成本的發票被查到虛開專用發票,要做發票成本,進項轉出,憑證怎么做?
答: 這個不是讓你會計分錄去調整,會計分錄調整了,你這個賬平不了,這里是讓你在增值稅申報表里面去進行調整調整,這里交稅根據交的稅,借以前年度損益調整,貸應交稅費。
老師,本月抵扣以前年度的專用發票增值稅進項稅如何賬務處理?本月抵扣以前年度的通行費發票又該如何處理?
答: 你好; 之前進項稅你有做勾選沒有 ; 做進項稅借方科目掛著了嗎??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
對方開出的發票,當年可以勾協抵扣,以前年度的就不可以抵扣了吧?謝謝
答: 你好,以前年度取得的發票,也可以正常認證抵扣的?







粵公網安備 44030502000945號



于鮮均 追問
2022-03-15 10:41
陳詩晗老師 解答
2022-03-15 11:51
于鮮均 追問
2022-03-15 13:14
陳詩晗老師 解答
2022-03-15 15:06