送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-14 14:41

你好 ,匯算清繳 回來發票不用納稅調整 可以稅前扣除

實操學堂 追問

2022-03-14 14:42

去年已經入帳了,但是今年才開發票,這個怎么辦,如果直接附到去年分錄里邊,那增值稅怎么辦

玲老師 解答

2022-03-14 14:47

你好 原分錄 紅沖按發票入賬 進項可以抵扣 

實操學堂 追問

2022-03-14 14:51

那就是去年的得調整是吧

玲老師 解答

2022-03-14 14:58

你好  現在紅沖原無票分錄,再按發票入賬 不納稅調整  

實操學堂 追問

2022-03-14 15:01

還是不太懂麻煩老師解釋一下

玲老師 解答

2022-03-14 15:08

你好  哪里不清楚俱體追問一下 

實操學堂 追問

2022-03-14 15:12

去年的,充紅,那今年抵扣稅,怎么抵扣,

玲老師 解答

2022-03-14 15:20

你好  借以前年度損益 調整等
進項
貸應付 

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相關問題討論
你好,學員,這個是對的
2022-05-22 14:32:18
你好,年度匯算清繳,是根據稅法規定,對賬務處理填表予以調整
2022-05-21 14:41:40
同學,你好,是不是調的剛好不用交稅了
2022-05-12 10:15:00
你好,不難的,這個國家不會特別為難你的
2022-02-16 21:55:08
稅務局應該會通知企業
2020-06-11 14:23:00
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