
郭老師好!本公司對A公司同一筆業務2月份開票記錄如下:1、開具負數發票沖上月誤開的免稅發票;2、重新開具有稅率的普通發票 ;3、按A公司的要求紅沖步驟2的普票,重新開具專用發票。請問怎么賬務處理?步驟2需要賬務處理嗎?
答: 紅沖之前的免稅發票借應收賬款負數 貸,主營業務收入負數 然后再做籃子發票的,借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項 兩部
請問下1月份給客人開具的發票中普通票可享受疫情期間免稅政策,專用發票正常申報,我賬務處理還用把免稅發票的數據顯示出來嗎?也就是說我做分錄只做增值稅專票的數據
答: 我做分錄只做增值稅專票的數據 應交稅費應交增值稅只顯示這個專票,普通發票不做這個
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
12月開具專用發票時開具錯誤,1月份發現,購買方未抵扣,請問紅字發票由哪一方申請,申請成功要單獨開一張負數發票嗎? 如何做賬務處理?
答: 你好,購買方沒有抵扣的銷售方自己開紅字信息表,然后開紅字發票。










粵公網安備 44030502000945號



餅干飛呀 追問
2022-03-14 14:09
郭老師 解答
2022-03-14 14:11
餅干飛呀 追問
2022-03-14 14:26
郭老師 解答
2022-03-14 14:29