送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-14 13:32

你好,你當時是借管理費用貸銀行存款直接這么做的。

文竹 追問

2022-03-15 06:20

老師好,當時是以現金發放工資的。借管理費用 貸庫存現金。目前是匯算清繳做完了(己調增),現在收回的工資(現金),賬上如何操作?謝老師回復

郭老師 解答

2022-03-15 06:24

借庫存現金
貸利潤分配未分配利潤

文竹 追問

2022-03-15 07:47

謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-15 07:48

不用客氣
工作愉快

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相關問題討論
你好,你當時是借管理費用貸銀行存款直接這么做的。
2022-03-14 13:32:07
你好,就是因為你做了這個賬務處理才不一致的,這個關系不一致的可以忽略。
2022-05-20 10:41:54
你好,年底結轉,不需要做第二筆分錄?
2022-01-12 20:41:52
你好,不一定需要看業務 帳上有業務超過扣除比例的沒有關系
2024-08-12 15:05:05
同學你好 這個要按調整后的申報
2024-02-01 06:09:10
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