
老師,我公司去年有幾張招待費發票不合格,金額小于實際需要納稅調整的金額(60%和千分之五),是不是不用再次調整了?
答: 同學你好 對的 直接調增就可以 不用再次調整
做納稅調整表時,第15行業務招待費支出這項,載載金額為27934.75 的*0.6=16760.85;稅收金額為賬載金額27934.75*0.6=16760.85;輸16760.85就跳出圖的內容,哪里出問題了嗎
答: 你是不是沒有營業收入哦
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,咨詢一下,項目上發生的招待費,是計入成本,還是直接費用話,如果計入成本,需要納稅調整嗎?
答: 您好,同學,是直接計入到費用里面呢,管理費用/銷售費用-業務招待費








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