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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2022-03-11 21:25

學員你好,8.5掛其他應收款,下次報銷扣回來或者讓員工交回

外向的涼面 追問

2022-03-11 21:30

老師這個從報銷到退回,詳細的分錄怎么寫?我是個新手,不太會,老師幫我寫一個詳細的分錄,可以嗎

悠然老師01 解答

2022-03-11 21:31

報銷
借;管理費用1134.5
其他應收款8.5
貸;銀行存款1143
收到退回
借;庫存現金/銀行存款
貸;其他應收款

外向的涼面 追問

2022-03-11 21:37

這老師個就是,這幾天內讓對方直接把多給的8.5打回到公賬上,然后從報銷到退回多余部分的全部分錄了,是嘛

悠然老師01 解答

2022-03-11 21:45

是的,你的理解完全正確

外向的涼面 追問

2022-03-11 22:28

那老師,如果對方把收到的1143全部退回公賬,然后再由公賬吧正確的1134.5打給對方。這樣的話記賬憑證的會計分錄和發(fā)票怎么貼呀

悠然老師01 解答

2022-03-11 22:32

收到款
借;銀行存款1143
貸;其他應收款8.5
其他應付款1134.5

悠然老師01 解答

2022-03-11 22:32

發(fā)票不用變的,還在原憑證就行

外向的涼面 追問

2022-03-11 22:47

這樣的話,我這么寫分錄和摘要你看可以嘛   
報銷時
摘要:報銷某某員工墊辦公用品費用
借:管理費用1143
貸:銀行存款1143
款項退回時
摘要:退回某某員工報銷錯誤款項詳見第X記賬憑證
借:銀行存款1143
貸:管理費用1143
摘要:重新正確報銷某某員工墊付辦公用品費用
借:管理費用 1134.5
貸:銀行存款1134.5

外向的涼面 追問

2022-03-11 22:48

然后具體貼票的時候,第一個報銷錯誤的記賬憑證就只貼銀行回單,就好了,不用管其他,也是不貼發(fā)票了;然后第二個退回款項的時候,也只貼銀行回單就好了。最后第三個記張憑證就正常操作貼銀行回單和發(fā)票就好了。老師這樣處理對嗎

悠然老師01 解答

2022-03-11 22:48

這樣子處理也是可以的

外向的涼面 追問

2022-03-11 22:57

嗯呢,懂了,那按照您說的“收到款 借;銀行存款1143 貸;其他應收款8.5 其他應付款1134.5”這個處理方法的話,第一個報銷的時候是不是也要這么寫分錄“報銷 借;管理費用1134.5 其他應收款8.5 貸;銀行存款1143”

悠然老師01 解答

2022-03-11 22:59

如果按照我的寫法,后面的也要用其他應收款

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學員你好,8.5掛其他應收款,下次報銷扣回來或者讓員工交回
2022-03-11 21:25:57
同學你好 這個有發(fā)票就可以報銷 發(fā)票是啥時候來的
2022-03-21 10:22:10
你好,借;管理費用——辦公費,貸;庫存現金等科目
2019-08-27 12:03:30
你好,接入管理費用辦公費就可以的
2022-12-02 11:04:28
借:管理費用——辦公費 貸:現金或者銀行或者其他應收款,其他應付款
2016-01-08 15:49:33
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