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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-03-11 21:26

代好這是一對(duì)科目的分錄,前者是借方后者是貸方

縹緲的裙子 追問

2022-03-11 21:28

如果都是現(xiàn)金付的,現(xiàn)金要寫貸方,那豈不是只能做營(yíng)業(yè)費(fèi)用員工工資?

易 老師 解答

2022-03-11 21:33

增加一借一貸應(yīng)付工資過渡就好了

縹緲的裙子 追問

2022-03-11 21:41

那豈不是直接做營(yíng)業(yè)費(fèi)用員工工資會(huì)簡(jiǎn)單一些

易 老師 解答

2022-03-11 21:42

準(zhǔn)則要求通過應(yīng)付工資這樣好統(tǒng)計(jì)工資總額

縹緲的裙子 追問

2022-03-11 21:45

但是做營(yíng)業(yè)費(fèi)用員工工資的話可以細(xì)分為公共人員工資和生產(chǎn)人員工資

易 老師 解答

2022-03-11 21:57

管理費(fèi)用-工資和制造 費(fèi)用-工資 分開

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代好這是一對(duì)科目的分錄,前者是借方后者是貸方
2022-03-11 21:26:02
銷售人員的工資才是
2022-02-17 11:54:33
同學(xué)您好,收入105,費(fèi)用100,累計(jì)盈余有貸方余額5,很正常啊,等到第二年把應(yīng)付社保個(gè)人部分沖平就完了,還是說這一筆累計(jì)盈余是不是非要做平?另外,如果非要做平的話,是系統(tǒng)反結(jié)賬改去年的賬?還是在今年調(diào)賬?
2022-03-02 20:02:11
這種做法是正確的,但是你需要注意,你在計(jì)提時(shí)應(yīng)當(dāng)先做好費(fèi)用的分類,研發(fā)費(fèi)用下面分出來的工資部分就是技術(shù)人員的工資,而不是管理費(fèi)用的一部分。同時(shí),你也要注意主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的技術(shù)人員工資應(yīng)該分類到研發(fā)費(fèi)用-工資。
2023-03-20 13:27:53
你好1. 要看你是否取得收入來判斷的; 比如你研發(fā) 軟件 或者產(chǎn)品來銷售; 有收入了 。 計(jì)提是先走研發(fā)支出 - 資本化支出或者 費(fèi)用化支出 -工資去計(jì)提的 2. 有收入結(jié)轉(zhuǎn)到 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 去 ; 沒有收入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用化 結(jié)轉(zhuǎn) 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 -工資
2022-04-01 14:00:22
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