送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-11 15:59

你好 收入有取到數 是吧 
能反結賬嗎 能就是重寫一個 負數 分錄 

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相關問題討論
你好 收入有取到數 是吧? 能反結賬嗎 能就是重寫一個 負數 分錄?
2022-03-11 15:59:19
您好 有的軟件可以反結賬 有的不行 要更新國稅利潤表申報
2022-03-11 17:49:58
正確,紅沖發票分錄應該是:應收賬款(借方)、主營業務收入(貸方)、應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(貸方)。而結轉這一筆損益:借方:主營業務收入,貸方:以前年度損益調整。
2023-03-13 19:51:12
您好 請問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么
2022-04-18 12:34:41
可以的,可以這么做的。
2022-06-08 10:24:31
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