老師 當月做了無票收入 次月又開具了發票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業行業出新規預收的物業費也要先交增 問
2026 年起新規明確,預收物業費需在納稅義務時點全額申報增值稅,不再分期 答
領導直接給我幾張發票說對私發票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統識別到相關收入存在退稅申請,但預扣預繳環節的稅款數據與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

老師我們企業核算成本,核算出來了生產成本之后,接下來怎么處理?我們是賣出去了就屬于完工成本,沒有賣就歸屬到在產品。賣出去的完工產品怎么做賬務處理,沒有賣出去的又怎么做賬?
答: 同學你好 轉到庫存商品就可以了 沒有賣出去的就在庫存商品
老師,我公司既可生產也可搞貿易,生產的是管道,關于我們制造的產品合格的入產成品,但同時有些不合格的我們拿來再次破碎,然后加入一些新的原料又可以生產出合格的產品來,那么不合格品的成本如何賬務處理?謝謝老師
答: 你沒有入庫的話這個直接攤在產成品里面就可以了,借:生產成品-XX產品廢品損失 貸:生產成本-XX產品
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
核算出來了生產成本之后,所有的產品基本上屬于在產品,只有賣出去了才歸屬于完工產品,那么在產品需要怎么賬務處理?求分錄?
答: 你好,同學,在產品沒完工就在生產成本科目里,完工的結轉到庫存商品,銷售了結轉到主營業務成本








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2022-03-11 10:07
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2022-03-11 10:18
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2022-03-11 10:23
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2022-03-11 10:29
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2022-03-11 10:38
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2022-03-11 10:40
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2022-03-11 10:47
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2022-03-11 10:54