送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-11 09:39

借其他應收款貸銀行存款支付的分錄。

郭老師 解答

2022-03-11 09:40

然后你們單位承擔的那一部分借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,福利費
借應付職工薪酬,福利費貸其他應收款。
個人承擔的那個是從工資里扣除嗎?

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 09:42

個人部分工資里面扣除

郭老師 解答

2022-03-11 09:43

借應付職工薪酬、工資貸、其他應收款。

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 09:48

老師 感覺還是不平,我們總的付款10800,公司承擔5700,員工承擔5100,發票合計是10800

郭老師 解答

2022-03-11 09:52

借其他應收款貸銀行存款10800。

郭老師 解答

2022-03-11 09:52

借管理費用福利費貸,應付職工薪酬福利費借應付職工薪酬福利費貸其他應收款5700。

郭老師 解答

2022-03-11 09:52

借應付職工薪酬工資貸、其他應收款5100。

郭老師 解答

2022-03-11 09:52

能說一下哪一個不平嗎?

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 10:00

5100專票的專票怎么體現

郭老師 解答

2022-03-11 10:01

好體現不了的,只能價稅合計做賬。

郭老師 解答

2022-03-11 10:02

選擇不抵扣,勾選價稅,合計做賬,福利費的抵扣不了。

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 10:03

公司扣除房租費是稅前扣除還是稅后扣除這些有影響沒有,

郭老師 解答

2022-03-11 10:06

你好,福利費按工資的14%抵扣企業所得稅。

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 11:24

老師 我直接全部當作公司付款這樣來做賬可以不

郭老師 解答

2022-03-11 11:26

可以的,可以這么做的。

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 11:29

付款時:
借:其他應收款 10800
貸:銀行存款 10800

收到發票后:
借:管理費用-應付職工薪酬-福利費 
                                              10285.71
       應交稅費-應交增值稅-進項稅 514.29
貸:應付職工薪酬-福利費 10800
借:應付職工薪酬-福利費 10800
貸:其他應收款  10800

郭老師 解答

2022-03-11 11:30

好,可以的,但是需要進項轉出,這個福利費抵扣不了增值稅的。

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 11:42

進項稅額轉出:
借:應付職工薪酬-福利費 10800
貸:管理費用-應付職工薪酬-福利費
10285.71
應交稅費-應交增值稅-進項稅 514.29

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 11:42

老師 這樣就可以了哈

郭老師 解答

2022-03-11 11:45

進項轉出的分錄不對,借管理費用,福利費貸應繳稅費應交增值稅進項轉出。

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 11:50

管理費用-福利費是不是要換成應付職工薪酬-福利費

郭老師 解答

2022-03-11 11:51

不需要的,你這樣做的話,你的應付職工薪酬福利費是不是多了?
借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出514。

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 11:53

好的 謝謝老師?

郭老師 解答

2022-03-11 11:56

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
借其他應收款貸銀行存款支付的分錄。
2022-03-11 09:39:47
您好,全都計提到管理費用-社保就可以
2025-10-16 11:38:10
你好,記入營業外支出科目。
2022-09-02 16:35:59
同學,你好 憑借法院判決書
2023-07-06 10:49:46
你好,學員 借長期股權投資 貸銀行存款 應收賬款
2022-03-17 19:59:31
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