送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-11 09:32

同學你好
借,銀行存款
貸,財務費用
貸,應交稅費一應增一銷項;

心平如水 追問

2022-03-11 09:35

有說借,銀行存款 貸,其他業務收入貸,應交稅費一應增一銷項;這有什么區別

立紅老師 解答

2022-03-11 09:39

同學你好,這個沒有成本與之對應,實務工作是沖減財務費用;

心平如水 追問

2022-03-11 09:49

我收到利息時怎么做賬

立紅老師 解答

2022-03-11 09:51

同學你好,上面就是收到利息的分錄,借方計入銀行存款

心平如水 追問

2022-03-11 09:52

我開票時:借,其他應收款(單位名稱)  貸,財務費用   貸,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

立紅老師 解答

2022-03-11 09:52

同學你好,收到利息
借,銀行存款
貸,其他應收款

心平如水 追問

2022-03-11 09:53

收到利息時:借,銀行存款    貸,其他應收款
這樣對嗎

心平如水 追問

2022-03-11 09:53

好的,謝謝老師,

立紅老師 解答

2022-03-11 09:53

不客氣的,祝您 學習愉快 ;

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 借,銀行存款 貸,財務費用 貸,應交稅費一應增一銷項;
2022-03-11 09:32:51
您好,您那具體什么情況?
2022-03-07 06:26:40
你把發票附在3月的憑證后邊就是了 借:財務費 貸:銀行存款
2022-04-07 22:40:58
你可以先將計提的利息記入相應的賬戶,然后開具發票,最后再把借款的金額記入前面記入的利息賬戶。這樣就可以根據實際情況,給對方公司加上相應的利息了。
2023-03-20 19:07:34
借應收賬款貸,其他業務收入應交稅費。
2022-04-02 10:34:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...