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婷婷
于2022-03-10 19:33 發布 ??1346次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-03-10 19:36
你好可以 的,視同銷售的產生的差異可以有的,正常納稅了就行 沒事
婷婷 追問
2022-03-10 19:49
老師,我把視同銷售部分調整到未開票收入免稅銷售金額里面去了,我明天是不是要去更正申報呦,我自己賬上做了視同銷售,但是自己把賬上和申報調成一致的了,稅務局是不是每個月就要查我們的稅呦
玲老師 解答
2022-03-10 19:52
做無票收入的,賬上和你申報系統一樣,就沒有風險。
2022-03-10 19:59
老師,我的意思是視同銷售會計上只要做賬,就會形成稅會差異,但是我自己申報的時候,自己使勁讓申報的金額和賬上的收入調整成一致,我明天是不是要改過來,該有稅會差異還是該有,我們自己生產的用來送是不是視同銷售
2022-03-10 20:03
這種稅會差異是正常的,不需要人為調整,正常納稅就行。
2022-03-10 21:54
我已經自己私自調整了,我要不要明天把申報表又改一下
2022-03-10 22:13
您好實際調整了什么,調整的是對的還是錯的?賬本和申報哪個是真正正確的?
2022-03-10 22:17
賬上是正確的,申報的總金額應該比賬上的多。就是稅會差異的部分,視同銷售部分收入,但是我為了稅會差異沒有,自己把他調平了,把未開票銷售收入填少了,差異就是視同銷售收入
2022-03-11 07:46
稅會差異是正常的,可以有差異,不建議人為調整,建議正常申報稅款
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視同銷售導致的稅會差異,會被查嗎,我賬上有視同銷售收入,但是沒有做收入,但是申報納稅了的
答: 你好可以 的,視同銷售的產生的差異可以有的,正常納稅了就行 沒事?
答: 你好, 這個差異是可以有的,申報納稅就可以了??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
納稅申報表中需要繳納的收入比實際財務報表銷售收入多,這樣合理么?
答: 你好;? ? 不合理的。 這個肯定有問題的;? 應該是哪個地方報錯了? ?
老師,是不是要點了申報,納稅申報表才會出銷售收入的哪些數據,還是要填好數據在申報?
討論
老師,請問現在收到稅局風險預警,說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業所得稅納稅申報收入50227.18元,同期增值稅納稅申報收入55111.4元,企業所得稅納稅申報收入比增值稅納稅申報收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現金38076,增值稅申報38076,銷項稅額4949.88,賬務處理:借:庫存現金38076,貸:主營收入33126.12,銷項稅額4949.88,故企業所得稅申報收入是33126.12+營業外收入65.66=33191.78,增值稅申報收入是38076,所以就有了稅務局的預警企業所得比增值稅少報了4884.22,請問現在該如何處理?
個體戶是國稅開專票是不是發票開多少 稅費就付了多少的嗎?那申報也是按照銷售收入報 那個之前交過的稅不會自己跳出來嗎 交接的沒說 如果交過一部分是不是填預繳那一欄 還是去開的沒張都交過 那不是季度申報納稅申報表就可以不用交了? 專票是去國稅局開的 另外個體戶是不能自己開專票的嗎 ?只能一直去那邊開的嗎
個體戶是國稅開專票是不是發票開多少 稅費就付了多少的嗎?那申報也是按照銷售收入報 那個之前交過的稅不會自己跳出來嗎 交接的沒說 如果交過一部分是不是填預繳那一欄 還是去開的沒張都交過 那不是季度申報納稅申報表就可以不用交了?
老師,我們公司本月無銷售收入,本月收到的專票需要勾選認證嗎?納稅申報表附表2中要填報嗎?另外本月收到的計算抵扣的鐵路車票可抵扣金額要填報嗎?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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婷婷 追問
2022-03-10 19:49
玲老師 解答
2022-03-10 19:52
婷婷 追問
2022-03-10 19:59
玲老師 解答
2022-03-10 20:03
婷婷 追問
2022-03-10 21:54
玲老師 解答
2022-03-10 22:13
婷婷 追問
2022-03-10 22:17
玲老師 解答
2022-03-11 07:46