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啥
于2022-03-10 11:32 發布 ??1289次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-10 11:33
你好,可以抵扣增值稅,你需要交稅的,在主表應納稅減征額減免明細表,本期發生額實際抵扣金額還有附表四的本期發生額實際抵扣金額里面填寫。
郭老師 解答
只要有發票就可以的,不需要額外的資料。
啥 追問
2022-03-10 11:43
那它這個開的只能是普票嗎?還需要在認證系統里勾選嗎?
2022-03-10 11:44
不需要勾選的全額抵扣。
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你好,稅控盤每年的維護費280,是不是可以在報增值稅是作為減免稅款填報,需要提供什么資料?
答: 你好,可以抵扣增值稅,你需要交稅的, 在主表應納稅減征額 減免明細表,本期發生額實際抵扣金額 還有附表四的本期發生額實際抵扣金額里面填寫。
老師好!請問增值稅加計抵減和稅控盤維護費減免增值稅怎么賬務賬務處理?
答: 同學你好 很高興為你解答 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:管理費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅控盤的技術維護費280元可以減免稅嗎
答: 同學 你好 可以抵減增值稅
這個稅控盤維護費是借:應交稅費-增值稅(減免稅款),而這個簡易計稅是應交稅費-簡易計稅,那減免稅款這個科目不是一直有余額啦?
討論
應交稅費-減免稅款余額是負數怎么辦 以前遺留的,應該是稅控盤維護費
購買稅控盤和稅控盤維護。分錄怎么處理:借:管理費用-辦公費 260 貸:銀行存款 260 減免稅款轉出:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 260 貸:營業外收入-其他 260 結轉損益后,我的應交稅費 減免稅款始終是借方余額,我怎樣才能做平
你好,我的稅控盤維護費280這樣賬務處理行嗎? 借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)280 貸:銀行存款 280借:應交稅金-應交增值稅(房屋交易計稅)280 貸:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)
增值稅發票稅控系統技術維護費的減免代碼是多少
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2022-03-10 11:33
啥 追問
2022-03-10 11:43
郭老師 解答
2022-03-10 11:44