送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-10 07:55

你好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2022-03-10 07:58

借應收賬款53.675
貸主營業務收入47.5
應交稅費應交增值稅銷項稅6.175

暖暖老師 解答

2022-03-10 07:59

1借銀行存款52.725
財務費用0.95
貸應收賬款53.675

暖暖老師 解答

2022-03-10 07:59

2借銀行存款53.2
財務費用0.475
貸應收賬款53.675

暖暖老師 解答

2022-03-10 08:00

3借銀行存款53.675
貸應收賬款53.675

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相關問題討論
你好需要計算做好了給你
2022-03-10 07:55:14
您好 借:應收賬款 113 貸:主營業務收入100 貸:應交稅費-應交增殖-銷項稅額100*0.13=13
2022-04-23 20:46:31
會計分錄如下: 1. 應收賬款:借100萬元;貸100萬元; 2. 銷售收入:借100萬元;貸100萬元; 3. 應交稅金:借13萬元(100萬元×13%);貸13萬元; 拓展知識:在銷售商品的同時,其應收賬款也進入了資產負債表的資產部分,可以實現資金的流動性。同時,也要繳納相應的增值稅,并在財務報表中體現出來,以便準確報告企業的經營狀況。
2023-03-01 14:14:06
你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
您好同學,正在為您解答,請稍等一下
2023-12-18 00:23:00
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