請問民營的民辦非企業單位比如醫院要交企業所得 問
是的,需要申報企業所得稅 答
老師好,請問,公司的很多業務,特別是采購的日用雜品, 問
沒紙質合同也要交印花稅:訂單、送貨單、結算單、發票都視同應稅合同 ?要交:日用品采購、物流快遞、車輛 / 設備維修、廠房設計 ?不用交:專利年費 按發票不含稅金額申報納稅即可 答
老師,公司新建廚房,廚房用具怎么入賬 問
那個大件金額上千的計入固定資產,小件直接計入福利費 答
你好老師,我公司屬于小規模納稅人,去年搞的工程款 問
那么匯算的時候,那個工資做納稅調增 答
老師您好!請問買給客戶的茶葉怎么入賬? 問
1、采購 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

老師,個人以無形資產(已進行評估確認100萬)進行股權投資,被投資方為小規模,對于被投資方的賬務處理怎樣做(包括評估費),是否要繳納企業所得稅,謝謝!
答: 你好,你是以無形資產投資,對方是進入無形資產,不繳納企業所得稅的呢。不是直接進入收入
老師好,一般納稅企業所得稅匯算清繳補交企業所得稅,請問如何賬務處理
答: 你好,借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費企業所得稅, 借應交稅費企業所得稅 貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師問個賬務處理,比如企業當期利潤總額500萬元,企業所得稅率25%,企業當期計提了10萬元壞賬準備,無其他納稅調整事項。借:所得稅費用500*25%遞延所得稅資產10*25%貸:應交稅費-應交所得稅 (500+10)*25%,這個賬務處理正確不
答: 你好,是的,這個賬務處理沒問題的










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