老師,這個怎么申報,提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報明細表》的“免征增值稅項目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會計學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進項和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調(diào)整下 答

未取得稅前扣除憑證的,需要在匯算清繳時進行納稅調(diào)增,在以后年度 取得憑證時可以進行追補扣除,追補期不超過 5 年。這個5年是如何計算的,比如現(xiàn)在2022年,我最早可以追補到哪一年?
答: 同學(xué)你好,舉個例子,假如你現(xiàn)在2021年終做年度匯算清繳時有個稅前扣除的1000元,是沒有扣除憑證的,2022、2023、2024、2025這個時間內(nèi),如果能提供到相關(guān)憑證的,就是補期之間的
不能稅前扣除是在匯算清繳的時候調(diào)增嗎?賬面怎么做?
答: 你好 賬面正常做就可以的 就是匯算的時候需要調(diào)增的哈 你就跟正常計提折舊一樣的做就可以 借 管理費用 貸 累計折舊
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,銀行手續(xù)費沒有發(fā)票,只有回單可以稅前扣除么?匯算清繳時需要納稅調(diào)增么
答: 你好,這個要有發(fā)票的,不然不能進行扣除的。








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


