
1月收到貨款,發票2月開,1月做了收入和銷項稅,2月也交了1月的增值稅,現在2月補開了發票,分錄怎么處理?紅沖1月的?在正常做一次2月開票的嗎,增值稅已經交的部分,分錄怎么處理呢?
答: 你好,紅沖無票收入,然后再做發票的,借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費,負數 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。
老師好,實際工作中收到兩張發票,是需要把應交稅費-增值稅(銷項稅),按一張發票分開寫一個分錄的,還是可以把應交稅費-增值稅(銷項稅)加在一起寫分錄的呢?謝謝~~1、貸:應交稅費-增值稅(銷項稅)16363.64,貸:應交稅費-增值稅(銷項稅)1698.112、貸:18061.75
答: 同學你好 這個可以一塊寫分錄的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進項發票更多 銷項更少 增值稅結轉怎么做分錄?留底稅額怎么做分錄?
答: 這個月末可以不用結轉的








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