送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-03-09 11:48

借:銀行存款9000
      財務費用-銷售折讓1000
貸:應收賬款10000

一先生 追問

2022-03-09 11:49

前期已計提的稅費怎么處理 分錄是

家權老師 解答

2022-03-09 11:51

跟前期的稅費無關哈。

一先生 追問

2022-03-09 11:52

前期 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費、現在收不回來,不沖減收入和稅費嗎

家權老師 解答

2022-03-09 11:57

是的,沒法沖減稅費的哈

一先生 追問

2022-03-09 12:01

是稅規定打折減免,不能減稅嗎? 什么樣的業務情形可以沖減前期交的稅呢

家權老師 解答

2022-03-09 12:02

直接在發票上折扣的才可以,減稅

一先生 追問

2022-03-09 12:05

我計提10000應交稅時,還沒開發票,我實際收到9000才開9000的發票,發票稅額差不能退嗎

家權老師 解答

2022-03-09 12:15

你就在發票中開折扣1000就是了哈

一先生 追問

2022-03-09 12:32

沒太懂,是發票系統有個功能,開10000,同時在開票系統提現折扣1000,才能進行收入和稅反向沖抵?否責不能 ,是嗎,另外如果1000不是折扣,是壞帳呢,1戶1000物業費就是不愿意交。

家權老師 解答

2022-03-09 12:34

是壞賬也不能減稅啊,

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相關問題討論
借:銀行存款9000 ? ? ? 財務費用-銷售折讓1000 貸:應收賬款10000
2022-03-09 11:48:43
你好,科目余額表應收賬款金額有錯誤,需要知道錯誤的原因,正確的應當是什么,才可以做相應的更正分錄的?
2022-03-16 20:31:29
季度普票低于30萬都免稅的哈
2023-07-20 17:32:34
同學你好,借:預收賬款 貸:應收賬款 不過按理是應收賬款借方余額,預收賬款貸方余額,應收賬款貸方余額重分類到預收賬款
2024-06-14 09:09:08
那就是借應收賬款1000,貸預收賬款1000
2022-04-18 16:10:37
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