
您好,想問一下,在電子稅務局里進行去年全年和今年1.2月的增值稅加計抵減扣除我應該怎么操作。
答: 您好!你要重新更正申報,具體填寫辦法你可以看下這里 https://www.sohu.com/a/312811943_168771
上年度抵扣的增值稅稅務局然補交稅款賬務該怎么處理
答: 1、補交上年度的增值稅會計分錄的做法為: 一、本年度正常的補繳增值稅,會計分錄: 借:應交稅金--應交增值稅 貸:銀行存款等 二、以前年度查賬補交,查補增值稅會計分錄: 1、計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--增值稅檢查調整 2、查補轉出 借:應交稅費--增值稅檢查調整 貸:應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結轉損益調整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,支付的金稅盤的服務費,在報增值稅時,怎么填寫全額扣除
答: 你好,填寫附表四,減免表還有主表應納稅減征額







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