送心意

樸老師

職稱會計師

2022-03-09 10:07

同學你好
退回來的計入其他貨幣資金

積極的星星 追問

2022-03-09 10:12

老師能詳細一點嗎?

樸老師 解答

2022-03-09 10:16

同學你好
借其他貨幣資金
貸應付職工薪酬-社保

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相關問題討論
同學你好 退回來的計入其他貨幣資金
2022-03-09 10:07:46
你好,不用的,一塊計提就可以的。
2022-01-14 10:34:53
同學,需要調整以前年度損益 補漏入賬的費用: 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 調整因為少入此筆費用而多交的所得稅 借:應交稅費-應交所得各 貸:以前年度損益調整 結轉以前年度損益調整,得出未分配利潤的影響 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2023-04-13 17:11:51
公司承擔部分 借: 管理費用/銷售費用-社保費
2023-04-13 16:48:46
同學你好,社保支出根據人員計入相應費用,正確分錄,借:管理費用/銷售費用/制造費用 其他應收款-代扣代繳 貸:應付職工薪酬-社保費
2023-04-13 17:06:19
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