
老師你好,我想問下,我這樣做社保的分錄對嗎?計提:借:管理費用-社保費(公司承擔部分) 研發費用-社保費(公司承擔部分)貸 :應付職工薪酬-社保(公司承擔部分)發放時:借:應付職工薪酬-社保(公司部分) 其他應收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 發工資的時候把其他應收款沖掉對吧?
答: 你好,為什么個人承擔的那一部分不是從他的工資里面扣除,而是從企業負擔的那一部分承擔?
老師,日常做賬,計提工資:借管理費用、制造費用、研發支出-工資,貸應付職工薪酬-工資,其他應收款-社保、公積金、個人所得稅,支付工資:借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款,這樣,做匯算清繳,職工薪酬支出與納稅調整明細表中,賬載金額是填寫管理費用、制造費用、研發支出工資的合計,還是應付職工薪酬工資的合計?
答: 你好,應付職工薪酬工資的合計。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
合作研發,研發單位收到其他公司研發費如何賬務處理?收款借:銀行存款 貸 其他應付款?研發發生費用 借 研發費 貸 銀行存款月末如何處理 其他應付款?
答: 你好; 合作研發; 最終 研發成果是你公司的嗎? ??









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郭老師 解答
2022-03-09 09:26
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會飛的魚 追問
2022-03-09 09:32
郭老師 解答
2022-03-09 09:33
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