送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-09 09:16

你好 比如 工資 折舊  專家費  都是成本的 

顏娟 追問

2022-03-09 09:20

我的意思是月末  會計分錄:是成本化,還是費用。也就是工資月末結轉分錄   借:主營業務成本     貸:應付職工薪酬     折舊和專家費   借:管理費用--折舊費  貸:累計折舊      借:管理費用還是銷售費用--專家費   貸:庫存現金

顏娟 追問

2022-03-09 09:23

專家費沒有發票也沒收收據,憑開標時抽取專家名單打印表復印件,和他們的身份證復印件可以做賬嗎?

顏娟 追問

2022-03-09 09:25

還有中標通知書復印件。這樣做專家費,匯算清繳的時候沒有發票不用做調增吧?

玲老師 解答

2022-03-09 09:33

借勞務 成本
貸銀行  應付職工薪酬 折舊和專家費 
期末借主營成本
貸勞務 成本 

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相關問題討論
你好 比如 工資 折舊? 專家費? 都是成本的?
2022-03-09 09:16:08
你好1.?主營是招投標代理、咨詢等業務,,為了某一個具體招標代理項目發生的餐費,可以入這個項目的成本 、 但是 要注意明細科目的體現;? ? ?
2023-06-08 11:36:49
你好,咨詢公司,提供咨詢服務人員的工資是先計入勞務成本(而不是全部計入管理費用的),然后結轉到主營業務成本。 有收入,就會有相應成本,需要做到成本與收入匹配才是的。 借:勞務成本,貸:應付職工薪酬—工資 借:主營業務成本,貸:勞務成本
2023-09-23 15:39:06
可以的,可以這么做的。
2022-02-11 09:07:51
?你好 1.? ? ?你們是查賬的話;? 你們可以找第三方咨詢公司來幫你? ?開展業務; 這樣可以開發票給你做成本的 2.? ? ? ? ?相對比有限公司的稅點低一些的??
2022-06-02 10:57:33
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