送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-08 10:55

您好
請問前期支付2萬的時候怎么寫的分錄

飽滿的小伙 追問

2022-03-08 11:02

前期兩萬是預付賬款

飽滿的小伙 追問

2022-03-08 11:02

本次支付4萬,但是對方開了10萬的普票,我該怎么做賬

bamboo老師 解答

2022-03-08 11:02

借:庫存商品10
貸:預付帳款10
借:預付賬款4
貸:銀行存款4

飽滿的小伙 追問

2022-03-08 11:05

不是庫存商品,是對方給我們做工程,應該用哪個科目?

bamboo老師 解答

2022-03-08 11:34

您是建筑服務企業還是單位建造不動產?

飽滿的小伙 追問

2022-03-08 12:00

給我們搞移動,聯通,電信路線遷改的,價款10萬

bamboo老師 解答

2022-03-08 12:27

那計入在建工程科目就好了

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相關問題討論
您好 請問前期支付2萬的時候怎么寫的分錄
2022-03-08 10:55:14
您好,收到發票8萬元的發票,分錄 借:庫存商品或者原材料 應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人,收到增值稅專用發票,用于應稅項目,否則無此分錄) 貸:現金或者銀行存款
2016-11-04 14:21:45
同學您好,實際支付價款總額指的是收購價=實際支付價款(收購價)+補貼
2023-10-20 16:52:52
你好,這個差額是怎么產生的?
2023-12-06 10:31:06
借:其他應收款 貸:銀行存款 以后多收或少收均計入損益
2019-07-08 09:00:17
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