老師。企業做實繳了,從哪里可以查到已經做實繳,看 問
可以的,看實收資本科目 答
2025年的完稅證明所屬期怎么開具 問
您好,在電子稅務局搜完稅證明,你選要開的時間就可以 答
有一家庫存的公司,比如進項比銷項小,進項里庫存有 問
您好,是的,這個是一對一結轉的 答
老師,問一下定期定額的個體戶,經營幾個月了,一直沒 問
你好,定期定額的不需要成本發票的 答
單位發放個人的勞務費怎么計算個人所得稅和增值 問
≤4000 元:應納稅所得額 = 收入 ? 800 >4000 元:應納稅所得額 = 收入 × (1?20%) 稅率(三級累進): 2 萬以下:20% 2 萬~5 萬:30% ? 2000 5 萬以上:40% ? 7000 答

老師,我咨詢個問題,就是我們公司外賬記賬沒有實際的庫存,每次采購進來的商品直接計入主營業務成本了,就是收到通過庫存商品科目過度了一下,比如是收到一張采購發票就是借:庫存商品,貸:銀行存款,然后直接就結轉了,借:主營業務成本,貸,庫存商品,就這樣過度了一下,庫存商品也沒有余額,這樣做合理嗎
答: 您好,這種代理記賬公司經常這樣做,如果成本結轉的金額 和收入的比例大體是正常的,那也可以的
退款為什么要寫成借銀行存款3000貸主營業務成本-3000,而不把主營業務成本放在貸方正數
答: 你好,同學。 兩種處理都是可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,23年購買5萬材料,對方23年把材料送過來了,但是由于各種原因到24年5月才把票開出來,當初做的分錄是暫估 借主營業務成本5萬,貸銀行存款5萬,現在跨年了對方才開1個點的專票回來,我這個分錄要怎么做呢
答: 借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
的材料先作入庫 借:原材料, 貸:銀行存款等 ,然后再 主營業務成本-材料 貸:原材料 是不是這樣就是比如裝修用到的瓷磚 下單,別人會直接送到工地上
老師,對方退我們一部分成本,當時做的是借:主營業務成本,貸:銀行,現在紅沖一部分,是不是做借方負數主營業務成本,借:銀行存款
老師,?你好··我們公司購買了兩臺挖機價稅合計是100萬,前任會計做的賬戶處理是借: 主營業務成本-機械費,貸銀行存款,對嗎










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