
開增值稅紅字發票信息表后沒有再開紅字發票怎么處理
答: 你好同學,你可以去稅務局把它作廢掉,但是你自己作廢不了的。
老師請教下,4月我方給供應商開的紅字發票信息表,他們4月沒有開紅票給我方,跨月了。申報4月增值稅的時候有影響沒,怎么填申報呢?
答: 收到紅字發票才填進項轉出的明細
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
下列關于《紅字增值稅專用發票信息。》正確的是A.《紅字增值稅專用發票信息表》中的稅率和金額為負數B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發票信息表》是為了向稅務機關申請開具紅字增值稅專用發票C.《紅字增值稅專用發票信息表》只能由購買方申請開具D.使用導入《紅字增值稅專用發票信息表》功能時,可以同時導入多個信息表電子文件
答: 您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發票信息表》是為了向稅務機關申請開具紅字增值稅專用發票
老師,你好!請問我司購進的設備,發票已經認證抵扣,后來退貨了,我司開具了增值稅紅色發票信息表,對方給我司開了紅字發票,請問這個要怎么做賬,增值稅要怎么做賬?
老師,請教一下:增值稅專用發票我們作為購買方已經認證了,我們要退貨的話,銷售方還可以自己開紅字發票信息表開紅字發票嗎,還是必須要我們開紅字發票信息表給銷售方?
當月因商品編號修正紅沖前期開票(對方已提供紅字發票信息表)后重新開出相同金額的票據,當期納稅申報增值稅銷項只報了正常的銷項,是否可以








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聶小菊 追問
2022-03-08 09:18
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2022-03-08 09:20
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