送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-07 15:18

你好,你2022年1月計提的分錄是? 

鄒老師 解答

2022-03-07 15:31

你好,跨年計提所得稅,需要通過以前年度損益調整科目核算,而不是直接計入所得稅費用
借:以前年度損益調整   ,貸:應交稅費—企業所得稅

鄒老師 解答

2022-03-07 15:40

你好,是的。
先沖銷錯誤的,借:應交稅費-企業所得稅 ,貸:所得稅費用
然后做正確的計提分錄,借:以前年度損益調整   ,貸:應交稅費—企業所得稅
然后做結轉分錄的,借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調整

學堂用戶_ph931002 追問

2022-03-07 15:30

計提:借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅      繳納時:借:應交稅費-企業所得稅;貸:銀行存款

學堂用戶_ph931002 追問

2022-03-07 15:39

那我現在做2月份賬的時候,是不是先要把那筆計提費用紅沖掉,然后再按照你寫的分錄寫。是不是還要結轉次,利潤分配-利潤未分配里?具體的整個分錄怎么寫。

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相關問題討論
同學你好,不需要減上季度企業所得稅。
2024-01-15 01:14:12
那你就查看所得稅科目的明細賬就知道是怎么回事了?
2022-04-07 22:57:42
您好 請問是計提了所得稅費用 沒有繳納么
2020-07-21 10:38:16
你好,是第四季度有22萬嗎?要看前三季度有多少。是累計的減去前三季度的
2025-01-09 10:05:06
你好,你年累計是盈利的話,可以繳納的
2023-10-03 19:47:57
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