送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-07 14:18

你好,是進項轉出的吧?本來認證了,但是這個不允許抵扣增值稅,或者是對方開了紅字發票。

柔弱的荷花 追問

2022-03-07 14:22

進項稅抵扣后,還需要轉出增值稅,不明白這轉出的是哪一部分,是不是有進項票但還沒有抵扣的這部分呢?

郭老師 解答

2022-03-07 14:24

結轉的是銷項減去進項的余額,你需要繳納的增值稅。

柔弱的荷花 追問

2022-03-07 14:25

大概是在快要結賬的時候,不知道該怎么描述

郭老師 解答

2022-03-07 14:25

你好在月末結轉就可以的,你只有月末才知道你的銷項和進項分別是多少,不是嗎?

柔弱的荷花 追問

2022-03-07 14:30

比方說,銷項10000,進項8000,那轉出未交增值稅是2000,這樣理解對嗎

郭老師 解答

2022-03-07 14:32

你好,對的是的,是這么理解的。

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相關問題討論
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你月末結轉需要繳納的增值稅的時候,銷項稅,進項稅、進項稅轉出都要結轉的啊
2022-01-13 09:27:20
你好,是進項轉出的吧?本來認證了,但是這個不允許抵扣增值稅,或者是對方開了紅字發票。
2022-03-07 14:18:57
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-06-22 16:05:53
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