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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-07 14:11

對,肯定按照加計抵減以后計提。

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相關(guān)問題討論
對,肯定按照加計抵減以后計提。
2022-03-07 14:11:06
你好,在12月份銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-16 12:39:14
可以原分錄紅字沖回多計提的部分。
2020-06-13 19:54:46
您好!這個抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不需要單獨(dú)做分錄 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2022-05-23 14:52:31
按照實(shí)際繳納的增值稅來去算附加稅。
2022-04-22 09:48:52
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