老師,請問我手上有一個總分公司,需要合并財報申報 問
必須改(不改企稅匯算工資與個稅系統(tǒng)對不上,會預(yù)警)。 ?做法:自然人扣繳端更正2025年對應(yīng)月份個稅申報,把差300元補(bǔ)上 。 ?總分公司:誰發(fā)工資誰更正;合并財報不影響個稅申報主體。 ?結(jié)果:更正后,賬上工資=個稅申報數(shù),企稅匯算就能一致。 答
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,a公司2023年成立 問
你好可以的計入開辦費(fèi) 答
請問個稅申報系統(tǒng)我在稅款繳納里點(diǎn)了一個切換,不 問
上傳截圖看看什么情況? 答
老師,個體戶季報財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表需要填哪些數(shù) 問
您好,個體沒有財務(wù)報表,不用申報,你們個體做了賬嗎? 答
請問個人所得稅填報子女教育信息,當(dāng)前受教育階段 問
是的,當(dāng)前受教育階段開始時間填大學(xué)入學(xué)時間 答

你好,計提增值稅時是按減完進(jìn)項(xiàng)加計抵減的數(shù)計提嗎
答: 對,肯定按照加計抵減以后計提。
在12月份銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大,當(dāng)月用不用計提增值稅呀
答: 你好,在12月份銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問計提增值稅怎么寫分錄,還有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅該怎么寫分錄呢
答: 您好!這個抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不需要單獨(dú)做分錄 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
老師 農(nóng)產(chǎn)品收購票無進(jìn)項(xiàng)稅額,計提增值稅進(jìn)項(xiàng)的時候在貸方,進(jìn)項(xiàng)稅額借方要怎么平?
你好老師,計提稅金的依據(jù)是增值稅但是現(xiàn)在公司的銷項(xiàng)有普票和電子普票,這個怎么算,當(dāng)月增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)吧








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