送心意

媛媛

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-03-06 12:02

學員你好,請稍等哦

媛媛 解答

2022-03-06 12:05

1  借  應收賬款  113000
         貸  主營業務收入 100000
                應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)13000
借   主營業務成本75000
      貸 庫存商品   75000

媛媛 解答

2022-03-06 12:06

借工程物資200000
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)26000
貸  應付賬款226000

媛媛 解答

2022-03-06 12:07

借  長期股權投資  79100
貸 主營業務收入70000
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)9100

借  主營業務成本  56000
貸   庫存商品  56000

媛媛 解答

2022-03-06 12:09

借  應付職工薪酬  45200
貸主營業務收入40000
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5200

借 主營業務成本 35000
貸 庫存商品 35000

媛媛 解答

2022-03-06 12:09

希望可以幫到你哦,記得給老師一個評價哦

上傳圖片 ?
相關問題討論
學員你好,請稍等哦
2022-03-06 12:02:55
計算增值稅進項稅額需要先確定這批外購原材料是否可以作為領用外購材料的組成部分。如果可以,則按照領用外購材料的比例計算,即20%×220萬元=44萬元,因此增值稅進項稅額為44萬元。如果不能,則增值稅進項稅額為26萬元。
2023-03-20 17:17:55
借:原材料 3000*500=1500000 應交稅費-應交增值稅(進項) 1500000*0.13=195000 貸:銀行存款 3000*500*1.13=1695000
2022-10-08 17:10:18
1借了原材料400000 應交稅費應交增值稅進項稅額52000 貸應付賬款452000
2022-03-29 16:52:27
你好 這個是按照9%的 你們是一般計稅,不能按照3%的
2022-05-06 14:47:55
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...