建筑業,所得稅稅負率1%,不含稅收入:886785.28,小微企 問
同學,你好 所得稅稅負率 = 實際繳納的企業所得稅 ÷ 不含稅收入 × 100%? 您希望實現 1% 的稅負率,即: 應納企業所得稅 = 886,785.28 × 1% = 8,867.85 元 應納稅所得額 = 所得稅 ÷ 實際稅率 = 8,867.85 ÷ 5% = 177,357 元 收入-成本=利潤 成本=886,785.28-177,357 =709428.28 答
出口退稅,只有外銷,沒有內銷,也需要繳納印花稅嗎,計 問
是的,需要繳納印花稅 計稅依據是外銷收入加采購的金額 答
老師就是我們公司是小規模,但是2025年a公司投資了 問
您稍等,我給您編輯 答
老師請問一下在報企業所得稅季報的時候,職工薪酬 問
同學,你好 1.職工薪酬——已計入成本費用的職工薪酬:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬(如工資薪金、職工福利費、職工教育經費等)的累計金額,也就是會計口徑應付職工薪酬貸方一級科目取數。 2.職工薪酬——實際支付給職工的應付職工薪酬:填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下,工資薪金借方發生額的累計金額,按照會計口徑應付職工薪酬——工資薪金借方二級科目取數。 答
老師,小規模納稅人,現在是一個季度不超過30萬銷售 問
所得稅是按5%享受小微稅率 答

老師我在做這個個稅申報表時,看到有這個累計減除費用,是什么意思,為什么兩兩數據不相同呢?兩個是5000,兩個是60000
答: 累計減除費用是免稅基數,每月5000,年度6萬免稅基數
我想問:公司有員工2020年12月份已經離職了,但是2021年1月-2022年2月還一直申報個稅,今年3月份已去稅局現場更正了個稅申報表之后,我的賬應該要如何修改?
答: 你好;? 你賬上也計提了工資? 嗎 ?? ?離職了 正常沒有工資了。 你先去 把工資薪金 申報表改了。 同時賬上計提了的 去紅沖了??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如何更改前期個稅申報表?
答: 你好,自然人電子稅務局首頁選擇所屬期,然后找下面的綜合所得申報,找左邊的報表報送,右邊有更正申報或者是作廢申報。






粵公網安備 44030502000945號



趙紅梅13392680 追問
2022-03-05 14:53
笛老師 解答
2022-03-05 14:54
趙紅梅13392680 追問
2022-03-05 15:01
趙紅梅13392680 追問
2022-03-05 15:04
趙紅梅13392680 追問
2022-03-05 15:04
笛老師 解答
2022-03-05 16:02
趙紅梅13392680 追問
2022-03-05 21:00